| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,528,334,000 | 1,528,314,800 | 19,200 | 99.999% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 2,662,836,100 | 1,649,616,480 | 1,013,219,620 | 61.95% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,806,917,000 | 2,077,784,760 | 729,132,240 | 74.024% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 95,074,000 | 139,706,000 | 40.495% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 309,140,620 | 36,309,380 | 89.489% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 11,124,694,000 | 1,507,547,440 | 9,617,146,560 | 13.551% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 49,930,000 | 70,000 | 99.86% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,468,766,000 | 1,151,577,150 | 317,188,850 | 78.404% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 328,124,000 | 279,507,890 | 48,616,110 | 85.184% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 55,279,500 | 3,056,500 | 94.761% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 203,556,950 | 16,443,050 | 92.526% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 4,348,495,630 | 3,027,675,400 | 1,320,820,230 | 69.626% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 654,345,920 | 460,574,020 | 58.69% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 627,865,760 | 116,528,640 | 84.346% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 377,146,460 | 400,716,840 | 48.485% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 3,161,711,310 | 3,161,543,870 | 167,440 | 99.995% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 178,006,620 | 11,993,380 | 93.688% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 49,314,100 | 400,685,900 | 10.959% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 604,598,240 | 4,761,760 | 99.219% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 622,000,000 | 549,627,790 | 72,372,210 | 88.365% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 1,148,790,040 | 21,709,960 | 98.145% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 452,955,920 | 47,044,080 | 90.591% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 229,199,280 | 958,720 | 99.583% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 433,371,000 | 433,346,270 | 24,730 | 99.994% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 37,513,000 | 36,000,000 | 1,513,000 | 95.967% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 4,576,000 | 2,856,000 | 1,720,000 | 62.413% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.