| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오류동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(오류동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 47,298,980 | 2,892,020 | 94.238% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,284,000 | 21,405,730 | 1,878,270 | 91.933% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 9,525,310 | 74,690 | 99.222% | |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 30,387,000 | 29,729,160 | 657,840 | 97.835% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 107,440,000 | 106,947,690 | 492,310 | 99.542% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 48,314,000 | 48,146,820 | 167,180 | 99.654% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 18,272,000 | 15,820,860 | 2,451,140 | 86.585% | |
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