회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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태평2동 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(태평2동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 45,000,000 | 26,054,340 | 18,945,660 | 57.899% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 17,150,000 | 13,685,120 | 3,464,880 | 79.797% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 9,590,730 | 9,270 | 99.903% | |
주민자치 기반 강화(태평2동) | |||||||
> 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,256,000 | 24,811,650 | 2,444,350 | 91.032% | |
가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 2,568,000 | 2,567,680 | 320 | 99.988% | |
통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 168,480,000 | 167,829,350 | 650,650 | 99.614% | |
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
주민 편의시설 지원(주민참여예산) | 자체 | 일반공공행정 | 38,999,000 | 38,909,530 | 89,470 | 99.771% | |
> 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 30,720,000 | 24,919,160 | 5,800,840 | 81.117% | |
재무활동(태평2동) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 285,000 | 284,110 | 890 | 99.688% |
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