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사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

회계별집행현황

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( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
재난안전과 [일반회계]
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
     재무활동(재난안전과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 공공질서및안전 570,634,000 570,634,000 0 100%
     > 보전지출
보전지출 자체 공공질서및안전 3,072,000 0 3,072,000 0%
건설과 [일반회계]
     행정운영경비(건설과)
     > 인력운영비
기준인건비 보조 기타 1,539,334,000 828,893,090 710,440,910 53.848%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 76,872,000 76,842,070 29,930 99.961%
기본경비 자체 기타 6,240,000 6,240,000 0 100%
     하수도 관리
     > 하수도 정비
하수도 시설 정비 보조 환경 2,212,836,100 1,227,783,400 985,052,700 55.485%
하수도 시설 공사 보조 환경 2,340,799,000 1,208,712,080 1,132,086,920 51.637%
     하천관리
     > 하천정비
하천 및 소하천 정비 자체 국토및지역개발 234,780,000 74,725,920 160,054,080 31.828%
하천정비 및 유지관리(보조) 보조 국토및지역개발 345,450,000 236,889,290 108,560,710 68.574%
소하천 정비사업(1단계 전환사업) 보조 국토및지역개발 11,124,694,000 972,188,630 10,152,505,370 8.739%
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 50,000,000 30,000,000 20,000,000 60%
     도로시설확충·정비
     > 도로유지 관리
관내 일원 도로시설물 정비공사 보조 교통및물류 1,483,766,000 499,838,620 983,927,380 33.687%
우기 및 설해대책 업무추진 보조 교통및물류 332,924,000 119,477,230 213,446,770 35.887%
승강기 관리 자체 교통및물류 58,336,000 26,531,000 31,805,000 45.48%
자전거이용시설 정비 보조 교통및물류 220,000,000 109,071,710 110,928,290 49.578%
관내 도로 정비 보조 교통및물류 3,948,495,630 1,697,377,340 2,251,118,290 42.988%
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) 보조 교통및물류 1,114,919,940 133,084,540 981,835,400 11.937%
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 보조 교통및물류 744,394,400 245,467,560 498,926,840 32.975%
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 보조 교통및물류 777,863,300 87,092,800 690,770,500 11.196%
중촌건널목 입체화 보조 교통및물류 3,131,711,310 1,533,735,000 1,597,976,310 48.974%
관내 도로 정비(보조) 보조 교통및물류 190,000,000 56,655,320 133,344,680 29.819%
     > 도로개설
석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 450,000,000 36,106,400 413,893,600 8.024%
     > 가로·보안등 관리
가로·보안등 유지보수 자체 교통및물류 609,360,000 456,104,000 153,256,000 74.85%
가로·보안등 신설 및 정비 자체 교통및물류 622,000,000 208,061,980 413,938,020 33.45%
가로·보안등 유지보수(보조) 보조 교통및물류 1,170,500,000 589,779,180 580,720,820 50.387%
가로·보안등 신설 및 정비(보조) 보조 교통및물류 500,000,000 383,578,940 116,421,060 76.716%
     > 국·공유재산 관리
국공유재산 관리 자체 교통및물류 230,158,000 109,911,750 120,246,250 47.755%
     > 생활민원처리
행정대집행 운영 자체 교통및물류 2,000,000 2,000,000 0 100%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
보전지출 자체 교통및물류 261,491,000 0 261,491,000 0%
건강증진과 [일반회계]
     지역보건의료서비스 강화
     > 의료서비스 확립
희귀질환자 의료비 지원사업 보조 보건 400,000,000 400,000,000 0 100%
정신재활시설 운영지원 보조 보건 2,073,695,000 1,009,869,530 1,063,825,470 48.699%
지역사회중심재활사업 자체 보건 12,600,000 9,805,600 2,794,400 77.822%
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 400,000,000 188,052,880 211,947,120 47.013%
생계급여 보조 보건 61,863,000 27,275,500 34,587,500 44.09%
기초정신건강복지센터 운영 보조 보건 51,100,000 31,304,100 19,795,900 61.26%
지역자살예방 및 정신건강증진사업 보조 보건 61,700,000 32,800,000 28,900,000 53.16%
정신건강복지센터 종사자 처우개선 보조 보건 30,900,000 22,800,000 8,100,000 73.786%
자동심장충격기 보급 지원 보조 보건 10,000,000 3,100,000 6,900,000 31%
정신건강복지센터 인력지원 보조 보건 632,976,000 464,186,140 168,789,860 73.334%
정신질환자 치료비 지원 보조 보건 10,000,000 3,452,520 6,547,480 34.525%
통합정신건강증진사업 보조 보건 163,670,000 122,953,960 40,716,040 75.123%
정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조 보건 76,312,000 34,687,190 41,624,810 45.454%
중독관리통합지원사업 보조 보건 252,560,000 188,745,000 63,815,000 74.733%
냉동난자보조 생식술 지원 보조 보건 4,000,000 0 4,000,000 0%
정신재활시설 확충사업 보조 보건 390,241,000 0 390,241,000 0%
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 보조 보건 9,400,000 5,600,000 3,800,000 59.574%
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 보조 보건 28,740,000 0 28,740,000 0%
     > 주민건강 증진
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 15,000,000 13,086,920 1,913,080 87.246%
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) 보조 보건 500,000,000 500,000,000 0 100%
암환자 의료비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 250,000,000 78,518,690 171,481,310 31.407%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 30,000,000 25,790,190 4,209,810 85.967%
국가암관리 지자체 지원 보조 보건 440,000,000 425,731,810 14,268,190 96.757%
재가암환자관리사업(전환사업2-1) 보조 보건 6,316,000 6,316,000 0 100%
만성질환관리사업 자체 보건 2,000,000 478,750 1,521,250 23.938%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 보조 보건 69,778,000 69,778,000 0 100%
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 보조 보건 4,200,000 2,100,000 2,100,000 50%
난청조기진단 보조 보건 6,000,000 297,310 5,702,690 4.955%
정신건강사업 자체 보건 15,800,000 15,800,000 0 100%
치매치료관리비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 182,020,000 182,020,000 0 100%
의료급여수급권자 일반검진비 지원 보조 보건 61,637,000 28,000,000 33,637,000 45.427%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 4,000,000 2,000,000 2,000,000 50%
생명존중문화조성 사업 보조 보건 50,000,000 40,410,100 9,589,900 80.82%
건강증진사업관리 보조 보건 245,868,000 153,822,620 92,045,380 62.563%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 158,069,000 107,225,440 50,843,560 67.835%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 35,000,000 11,232,110 23,767,890 32.092%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 380,000,000 304,000,000 76,000,000 80%
의료수급권자 건강검진 사업운영비 보조 보건 1,250,000 1,250,000 0 100%
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 2,500,000 1,875,760 624,240 75.03%
치매안심센터 운영 보조 보건 210,807,000 104,753,100 106,053,900 49.691%
모자보건사업 보조인력비 보조 보건 31,900,000 15,636,720 16,263,280 49.018%
방문건강관리사업 보조 보건 49,031,000 43,047,200 5,983,800 87.796%
치매공공후견 지원 사업 보조 보건 2,900,000 2,550,000 350,000 87.931%
산모신생아 건강관리지원사업(자체) 보조 보건 80,000,000 80,000,000 0 100%
건강증진 행정운영 자체 보건 10,300,000 5,518,000 4,782,000 53.573%
지역사회 간호학과 실습운영 자체 보건 4,000,000 4,000,000 0 100%
임신 사전건강관리지원 보조 보건 76,000,000 75,991,770 8,230 99.989%
전국민 마음투자 지원사업 보조 보건 285,377,000 285,377,000 0 100%
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 보조 보건 4,000,000 1,113,560 2,886,440 27.839%
건강생활지원센터 확충 사업 보조 보건 344,118,000 0 344,118,000 0%
AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 보조 보건 60,000,000 0 60,000,000 0%
     행정운영경비(건강증진과)
     > 인력운영비(건강증진과)
기준인건비(건강증진사업관리) 보조 기타 113,686,000 51,115,490 62,570,510 44.962%
기준인건비(금연지원서비스사업) 보조 기타 180,898,000 80,850,640 100,047,360 44.694%
기준인건비(방문건강관리사업) 보조 기타 298,780,000 132,806,850 165,973,150 44.45%
기준인건비(치매안심센터) 보조 기타 648,773,000 295,697,940 353,075,060 45.578%
기준인건비(지역사회중심재활사업) 보조 기타 55,548,000 24,745,590 30,802,410 44.548%
기준인건비(건강증진과) 자체 기타 90,343,000 90,343,000 0 100%
     > 기본경비(건강증진과)
기본경비(건강증진과) 자체 기타 6,060,000 6,060,000 0 100%
행정사무경비(건강증진과) 자체 기타 53,988,000 53,889,640 98,360 99.818%
     재무활동(건강증진과)
     > 보전지출
보전지출(건강증진과) 자체 보건 754,084,000 0 754,084,000 0%
건축과 [일반회계]
     건축물 및 광고물 관리
     > 건축물 관리
건축물 관리 자체 국토및지역개발 80,900,000 25,749,100 55,150,900 31.828%
화재안전성능보강 지원사업 보조 국토및지역개발 54,390,000 0 54,390,000 0%
범죄예방 도시환경디자인 선도사업 보조 국토및지역개발 100,000,000 99,004,300 995,700 99.004%
지역건축안전센터 설치 및 운영 보조 국토및지역개발 9,738,000 2,000,000 7,738,000 20.538%
노후벽화 정비사업 보조 국토및지역개발 4,000,000 3,800,000 200,000 95%
     > 광고물 및 도로점용관리
광고물 관리(보조) 보조 국토및지역개발 146,145,000 79,285,460 66,859,540 54.251%
도로점용 관리 자체 국토및지역개발 33,194,000 16,101,270 17,092,730 48.507%
광고물 관리 자체 국토및지역개발 11,128,000 5,990,000 5,138,000 53.828%
     행정운영경비(건축과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 421,852,000 241,929,090 179,922,910 57.349%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 54,576,000 54,576,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출 자체 국토및지역개발 31,471,000 28,955,150 2,515,850 92.006%
     청사 건립
     > 청사건립
석교동 복합커뮤니티센터 신축 보조 일반공공행정 5,782,103,680 2,276,500,140 3,505,603,540 39.371%
의회사무국 [일반회계]
     지방의회 운영 지원
     > 의회사무 지원
사무국 운영 지원 자체 일반공공행정 288,371,000 65,271,570 223,099,430 22.635%
의회 행사 지원 자체 일반공공행정 1,500,000 0 1,500,000 0%
공정한 인사행정 자체 일반공공행정 12,630,000 1,564,440 11,065,560 12.387%
     > 의정활동 지원
의정 연구활동 지원 자체 일반공공행정 583,281,000 291,640,140 291,640,860 50%
의정운영 업무추진 지원 자체 일반공공행정 321,821,000 70,310,970 251,510,030 21.848%
의원후생복지 지원 자체 일반공공행정 28,038,000 14,107,140 13,930,860 50.314%
     > 의정활동 홍보
의정활동 홍보 자체 일반공공행정 94,250,000 45,151,880 49,098,120 47.907%
     행정운영경비(의회사무국)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 2,352,205,000 1,123,618,220 1,228,586,780 47.769%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 73,882,000 23,680,300 50,201,700 32.052%
기본경비 자체 기타 20,540,000 10,719,250 9,820,750 52.187%
공동주택과 [일반회계]
     공동주택지원
     > 공동주택 관리
공동주택 관리 자체 국토및지역개발 8,350,000 5,502,000 2,848,000 65.892%
공동주택 공용시설 지원사업 보조 국토및지역개발 135,000,000 60,520,000 74,480,000 44.83%
     > 재건축 관리
주택재건축사업 보조 국토및지역개발 336,557,000 253,557,000 83,000,000 75.339%
     행정운영경비(공동주택과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 110,253,000 76,525,850 33,727,150 69.409%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 32,544,000 32,544,000 0 100%
     재무활동(공동주택과)
     > 보전지출
보전지출 자체 국토및지역개발 8,015,000 0 8,015,000 0%
은행선화동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(은행선화동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 27,495,000 14,606,420 12,888,580 53.124%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 227,520,000 103,280,000 124,240,000 45.394%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 17,000,000 15,298,600 1,701,400 89.992%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 35,777,000 16,941,900 18,835,100 47.354%
     행정운영경비(은행선화동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 22,073,550 43,174,450 33.83%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 40,134,000 21,137,610 18,996,390 52.668%
기본경비 자체 기타 10,200,000 4,524,030 5,675,970 44.353%
도시재생과 [일반회계]
     행정운영경비(도시재생과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 106,594,000 77,797,420 28,796,580 72.985%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 30,384,000 30,004,740 379,260 98.752%
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
     원도심 활성화
     > 도시재생사업
도시재생 및 원도심 활성화 자체 국토및지역개발 832,513,000 87,012,000 745,501,000 10.452%
빈집정비 사업 보조 국토및지역개발 528,178,690 331,909,440 196,269,250 62.84%
유천동 도시재생 뉴딜사업 보조 국토및지역개발 8,552,576,880 4,761,099,750 3,791,477,130 55.669%
석교동 도시재생 뉴딜사업 보조 국토및지역개발 10,794,554,370 1,051,866,020 9,742,688,350 9.744%
유천 전통시장 시설개선사업 자체 국토및지역개발 305,509,700 34,560,940 270,948,760 11.313%
부사 날망길 조성사업 자체 국토및지역개발 501,500,000 0 501,500,000 0%
야구장 주변 경관개선사업 자체 국토및지역개발 50,000,000 0 50,000,000 0%
대흥지구 뉴:빌리지사업 보조 국토및지역개발 2,168,367,000 1,500,000,000 668,367,000 69.176%
2025년 대전형 빈집정비사업 보조 국토및지역개발 433,500,000 0 433,500,000 0%
     > 중촌벤처밸리 조성사업
공공임대형 지식산업센터 조성사업 보조 국토및지역개발 2,832,126,500 858,900,000 1,973,226,500 30.327%
중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) 보조 국토및지역개발 1,344,408,580 0 1,344,408,580 0%
     > 로컬브랜딩 활성화사업
로컬브랜딩 활성화사업 보조 국토및지역개발 601,500,000 0 601,500,000 0%
목동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(목동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,102,000 10,083,350 16,018,650 38.631%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 139,040,000 69,359,980 69,680,020 49.885%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
작은도서관 운영 자체 일반공공행정 5,280,000 1,310,000 3,970,000 24.811%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 51,619,000 22,574,180 29,044,820 43.732%
     행정운영경비(목동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 17,579,720 37,630,280 31.842%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 23,906,000 6,625,680 17,280,320 27.716%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,022,590 6,577,410 31.485%
중촌동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(중촌동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,458,000 13,562,570 14,895,430 47.658%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 145,360,000 66,280,000 79,080,000 45.597%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 7,600,000 7,600,000 0 100%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 25,220,000 7,682,670 17,537,330 30.463%
     행정운영경비(중촌동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 16,819,890 48,428,110 25.778%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 28,264,000 7,309,780 20,954,220 25.863%
기본경비 자체 기타 9,600,000 5,480,000 4,120,000 57.083%
대흥동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(대흥동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,154,000 9,804,180 9,349,820 51.186%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 164,320,000 77,879,990 86,440,010 47.395%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 19,945,000 9,081,050 10,863,950 45.53%
     행정운영경비(대흥동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 22,712,930 32,497,070 41.139%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 30,062,000 15,974,520 14,087,480 53.139%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,384,840 6,215,160 35.259%
문창동 [일반회계]
     행정운영경비(문창동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 45,172,000 22,412,170 22,759,830 49.615%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 21,455,000 8,089,890 13,365,110 37.706%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,246,100 5,353,900 44.23%
     주민자치 기반 강화(문창동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,854,000 10,114,700 13,739,300 42.403%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 82,160,000 41,080,000 41,080,000 50%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 2,400,000 0 2,400,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 18,550,000 6,551,590 11,998,410 35.319%
석교동 [일반회계]
     행정운영경비(석교동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 70,267,000 30,713,100 39,553,900 43.709%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 36,710,000 17,719,680 18,990,320 48.269%
기본경비 자체 기타 10,200,000 4,140,000 6,060,000 40.588%
     주민자치 기반 강화(석교동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,878,000 10,479,210 16,398,790 38.988%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 195,920,000 97,920,000 98,000,000 49.98%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
작은도서관 운영 자체 일반공공행정 5,280,000 2,210,000 3,070,000 41.856%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 21,132,000 8,897,680 12,234,320 42.105%
신청사 이전 자체 일반공공행정 127,260,000 0 127,260,000 0%
대사동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(대사동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,633,000 15,227,310 13,405,690 53.181%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 94,800,000 46,110,000 48,690,000 48.639%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 40,000,000 23,726,890 16,273,110 59.317%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 52,946,000 20,650,720 32,295,280 39.003%
     행정운영경비(대사동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 14,378,970 35,812,030 28.649%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,134,000 10,291,220 16,842,780 37.927%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,851,250 4,748,750 50.534%
부사동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(부사동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,697,000 10,615,160 13,081,840 44.795%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 88,480,000 44,080,000 44,400,000 49.819%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 10,000,000 8,838,010 1,161,990 88.38%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 37,874,000 12,333,090 25,540,910 32.563%
     행정운영경비(부사동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 20,177,340 30,013,660 40.201%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 26,684,000 12,607,250 14,076,750 47.246%
기본경비 자체 기타 9,600,000 5,083,500 4,516,500 52.953%
용두동 [일반회계]
     행정운영경비(용두동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 15,381,510 34,809,490 30.646%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 23,234,000 11,700,210 11,533,790 50.358%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,465,690 5,134,310 46.518%
     주민자치 기반 강화(용두동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,786,000 11,438,500 8,347,500 57.811%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 120,080,000 60,040,000 60,040,000 50%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 15,000,000 14,626,500 373,500 97.51%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 35,933,000 10,463,347 25,469,653 29.119%
오류동 [일반회계]
     행정운영경비(오류동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 26,965,700 23,225,300 53.726%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,284,000 13,696,880 10,587,120 56.403%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,118,220 5,481,780 42.898%
     주민자치 기반 강화(오류동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 30,387,000 12,975,920 17,411,080 42.702%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 107,440,000 53,659,940 53,780,060 49.944%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 50,000,000 48,146,820 1,853,180 96.294%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 20,272,000 8,129,530 12,142,470 40.102%
태평1동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(태평1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 27,209,000 11,883,990 15,325,010 43.677%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 113,760,000 56,535,520 57,224,480 49.697%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 29,000,000 17,847,830 11,152,170 61.544%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 55,442,000 14,697,250 40,744,750 26.509%
     행정운영경비(태평1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 22,905,470 32,304,530 41.488%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 29,018,000 12,229,550 16,788,450 42.145%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,271,340 6,328,660 34.076%
효문화마을관리사업소 [일반회계]
     행정운영경비(효문화마을관리사업소)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 9,900,000 2,973,000 6,927,000 30.03%
행정사무경비 자체 기타 253,798,000 118,174,150 135,623,850 46.562%
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,717,518,000 758,639,660 958,878,340 44.171%
     공원녹지 조성관리
     > 뿌리공원관리
뿌리공원 관리 자체 국토및지역개발 573,761,000 209,285,340 364,475,660 36.476%
뿌리공원 관리(보조) 보조 국토및지역개발 336,911,000 156,581,170 180,329,830 46.476%
공중화장실 관리 보조 국토및지역개발 10,000,000 2,640,000 7,360,000 26.4%
뿌리공원 산책로 정비 보조 국토및지역개발 200,000,000 193,335,110 6,664,890 96.668%
     한국족보박물관운영
     > 교육문화행사
박물관행사 자체 문화및관광 140,250,000 2,825,440 137,424,560 2.015%
문화서비스지원 자체 문화및관광 65,637,000 20,421,130 45,215,870 31.112%
     > 학예연구활동
유물관리 자체 문화및관광 90,861,000 73,055,520 17,805,480 80.404%
     > 시설관리
시설물 및 장비유지관리 자체 문화및관광 34,797,000 11,649,220 23,147,780 33.478%
     효문화마을관리사업소 운영
     > 복지서비스 지원
여가프로그램 운영 자체 사회복지 60,200,000 27,250,230 32,949,770 45.266%
휴양객실 운영 자체 사회복지 237,470,000 107,660,550 129,809,450 45.336%
편의시설운영 자체 사회복지 431,695,000 183,286,890 248,408,110 42.457%
건강 관리 자체 사회복지 500,000 0 500,000 0%
복지 서비스 향상 교육 자체 사회복지 205,000 71,000 134,000 34.634%
취미교실 운영 자체 사회복지 1,800,000 313,530 1,486,470 17.418%
효 문화 체험학습 운영 자체 사회복지 39,500,000 16,411,750 23,088,250 41.549%
     > 효문화마을관리사업소 시설관리
시설 유지 관리 자체 사회복지 180,440,000 81,288,420 99,151,580 45.05%
환경관리 보조 사회복지 100,807,000 45,838,660 54,968,340 45.472%
태평2동 [일반회계]
     행정운영경비(태평2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 17,451,630 47,796,370 26.747%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,014,000 8,191,980 18,822,020 30.325%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,933,300 4,666,700 51.389%
     주민자치 기반 강화(태평2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,408,000 12,402,870 14,005,130 46.966%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 227,520,000 111,619,940 115,900,060 49.059%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 25,397,000 11,471,300 13,925,700 45.168%
유천1동 [일반회계]
     행정운영경비(유천1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 18,596,780 31,594,220 37.052%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,734,000 10,988,210 16,745,790 39.62%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,999,880 6,600,120 31.249%
     주민자치 기반 강화(유천1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 25,016,000 12,780,310 12,235,690 51.089%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 82,160,000 41,040,000 41,120,000 49.951%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 580,908,000 171,463,360 409,444,640 29.516%
유천2동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(유천2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,084,000 12,941,110 6,142,890 67.811%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 139,040,000 69,296,670 69,743,330 49.839%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 37,528,000 20,659,867 16,868,133 55.052%
     행정운영경비(유천2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 17,170,980 38,039,020 31.101%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,332,000 8,855,810 15,476,190 36.396%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,562,680 5,037,320 47.528%
문화1동 [일반회계]
     행정운영경비(문화1동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 24,433,720 40,814,280 37.447%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 34,466,000 15,588,350 18,877,650 45.228%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,150,000 6,450,000 32.812%
     주민자치 기반 강화(문화1동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
통장 활동지원 자체 일반공공행정 195,920,000 97,260,000 98,660,000 49.643%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 31,142,000 15,432,170 15,709,830 49.554%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 20,000,000 19,380,900 619,100 96.904%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 73,484,000 32,147,790 41,336,210 43.748%
식당운영 지원 자체 일반공공행정 19,734,000 9,739,400 9,994,600 49.353%
문화2동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(문화2동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 31,694,000 13,801,660 17,892,340 43.547%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 145,360,000 72,410,960 72,949,040 49.815%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 40,000,000 33,960,910 6,039,090 84.902%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 29,350,000 15,884,040 13,465,960 54.119%
     행정운영경비(문화2동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 19,260,800 35,949,200 34.886%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 24,878,000 7,908,400 16,969,600 31.789%
기본경비 자체 기타 9,600,000 2,900,550 6,699,450 30.214%
산성동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(산성동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,059,000 13,002,600 15,056,400 46.34%
가로기 게양 업무지원 자체 일반공공행정 5,987,000 2,993,500 2,993,500 50%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 341,280,000 167,387,250 173,892,750 49.047%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 54,000,000 21,986,020 32,013,980 40.715%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 67,230,000 32,614,520 34,615,480 48.512%
     행정운영경비(산성동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 85,324,000 33,619,940 51,704,060 39.403%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 37,718,000 14,266,350 23,451,650 37.824%
기본경비 자체 기타 10,200,000 5,113,600 5,086,400 50.133%
건설과 [지하수관리]
     재무활동(건설과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 교통및물류 31,513,000 0 31,513,000 0%
     지하수관리
     > 지하수 관리
지하수의 효율적 관리 자체 환경 10,576,000 2,856,000 7,720,000 27.005%
일자리경제과 [발전소주변지역지원사업]
     에너지 안전 및 수급안정
     > 에너지 관리
발전소 주변지역 기본사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,700,000 1,700,000 0 100%
     재무활동(일자리경제과)
     > 보전지출
보전지출(발전소주변지역지원사업) 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 3,000 0 3,000 0%
주차관리과 [주차장]
     행정운영경비(주차관리과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,559,113,000 778,765,450 780,347,550 49.949%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 33,660,000 33,660,000 0 100%
기본경비 자체 기타 6,120,000 5,620,000 500,000 91.83%
     재무활동(주차관리과)
     > 보전지출
보전지출(주차장) 자체 교통및물류 23,594,000 0 23,594,000 0%
     > 내부거래지출
내부거래지출(주차장) 자체 교통및물류 1,814,584,000 0 1,814,584,000 0%
     주차행정 개선
     > 건전한 주차질서 확립
불법 주정차 예방 및 단속 보조 교통및물류 172,377,000 147,589,070 24,787,930 85.62%
불법주정차 과태료 부과 자체 교통및물류 279,230,000 129,855,000 149,375,000 46.505%
교통상황실(CCTV) 운영 자체 교통및물류 424,144,000 355,551,540 68,592,460 83.828%
     > 쾌적한 주차공간확보
효율적인 주차시설 운영 자체 교통및물류 163,584,000 87,049,930 76,534,070 53.214%
내집 주차장 갖기 사업 보조 교통및물류 36,000,000 5,200,000 30,800,000 14.444%
이면도로 주차구획선 설치 보조 교통및물류 8,000,000 0 8,000,000 0%
예비비 자체 교통및물류 23,757,000 0 23,757,000 0%
시 소유 주차장 유지관리 보조 교통및물류 40,000,000 12,000,000 28,000,000 30%
부설 주차장 개방지원 보조 교통및물류 205,232,560 143,688,000 61,544,560 70.012%
공영주차장 확장 조성사업 보조 교통및물류 469,364,960 342,251,630 127,113,330 72.918%
공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) 보조 교통및물류 5,537,870,080 1,517,442,260 4,020,427,820 27.401%
공영주차장 화재진압 장비구축 자체 교통및물류 18,750,000 16,478,000 2,272,000 87.883%
공영주차장 확장 조성사업 자체 교통및물류 469,364,960 0 469,364,960 0%
     > 특별회계 체납액 관리
특별회계 체납액 정리 자체 교통및물류 97,431,000 58,740,100 38,690,900 60.289%
사회복지과 [의료급여기금]
     국민기초생활보장
     > 의료급여기금 운영
의료급여 행정경비 지원 보조 사회복지 10,480,000 3,946,230 6,533,770 37.655%
의료급여 대지급금 등 지원 보조 사회복지 766,980,000 391,394,970 375,585,030 51.031%
예비비 자체 사회복지 5,497,000 0 5,497,000 0%
재가의료급여 보조 사회복지 51,590,000 21,338,500 30,251,500 41.362%
     재무활동(사회복지과)
     > 보전지출
보전지출(의료급여기금) 자체 사회복지 192,688,000 0 192,688,000 0%
문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금]
     재무활동(문화체육관광과)
     > 보전지출
보전지출(문화예술의거리조성기금) 자체 문화및관광 91,288,000 0 91,288,000 0%
     문화예술 활성화(기금)
     > 문화예술의 거리 육성
문화예술의 거리 지원 자체 문화및관광 28,000,000 18,197,000 9,803,000 64.989%
     행정운영경비(문화체육관광과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
복지정책과 [사회복지기금]
     행정운영경비(복지정책과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,000,000 300,000 700,000 30%
     취약계층 지원(복지정책과)
     > 저소득 주민자녀 장학금 지원
저소득 주민자녀 장학기금 지급 자체 사회복지 30,000,000 0 30,000,000 0%
     재무활동(복지정책과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(장학금계정)) 자체 사회복지 78,094,000 0 78,094,000 0%
사회복지과 [사회복지기금]
     재무활동(사회복지과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(자활계정)) 자체 사회복지 1,592,012,000 0 1,592,012,000 0%
     국민기초생활보장(복지정책과)
     > 자활지원사업
저소득층 융자지원사업 자체 사회복지 100,000,000 100,000,000 0 100%
     행정운영경비(사회복지과)
     > 행정사무경비
행정사무경비 자체 기타 1,000,000 200,000 800,000 20%
노인장애인과 [사회복지기금]
     재무활동(노인장애인과)
     > 보전지출
보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) 자체 사회복지 298,194,000 0 298,194,000 0%
     노인 복지 증진(노인장애인과)
     > 노인여가활동 지원
노인회 육성 및 취미활동 지원 자체 사회복지 70,000,000 46,000,000 24,000,000 65.714%
건축과 [옥외광고발전기금]
     행정운영경비(건축과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 900,000 600,000 60%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출(옥외광고발전기금) 자체 국토및지역개발 574,554,000 0 574,554,000 0%
     선진광고문화 정착
     > 옥외광고문화 정착
옥외광고물 관리 자체 국토및지역개발 175,160,000 86,994,270 88,165,730 49.666%
옥외광고 지자체 공모사업 보조 국토및지역개발 229,000,000 47,242,820 181,757,180 20.63%
기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)]
     행정운영경비(기획홍보실)
     > 기본경비(기금)
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
     재무활동(기획홍보실)
     > 보전지출
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) 자체 일반공공행정 64,938,534,000 0 64,938,534,000 0%
     > 보전지출
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) 자체 일반공공행정 3,320,007,000 0 3,320,007,000 0%
     > 내부거래지출
내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) 자체 일반공공행정 40,340,000 38,305,810 2,034,190 94.957%
건축과 [청사건립기금]
     행정운영경비(건축과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,200,000 0 1,200,000 0%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출(청사건립기금) 자체 일반공공행정 10,786,371,000 0 10,786,371,000 0%
자치분권과 [고향사랑기금]
     행정운영경비(자치분권과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     재무활동(자치분권과)
     > 보전지출
보전지출(고향사랑기금) 자체 일반공공행정 917,391,000 0 917,391,000 0%
     고향사랑기부제 운영
     > 고향사랑기부제 활성화
고향사랑기부제 모금 지원 자체 일반공공행정 151,500,000 75,330,200 76,169,800 49.723%
     취약계층 보호 및 지원(복지정책과)
     > 취약계층 보호지원
의료취약계층 치과치료(임플란트) 지원 자체 사회복지 20,000,000 0 20,000,000 0%
     여성복지 증진(여성아동과)
     > 요보호 여성지원
성폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 자체 사회복지 10,000,000 0 10,000,000 0%
     아동의 건전성장 도모(여성아동과)
     > 요보호 아동 지원
자립준비청년 생활비 지원 자체 사회복지 47,600,000 0 47,600,000 0%
위생과 [식품진흥기금]
     행정운영경비(위생과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     식품위생관리
     > 선진 식품환경 조성
음식문화 개선사업 자체 보건 75,695,000 42,990,400 32,704,600 56.794%
     > 식품사고 예방
식품안전관리 강화 자체 보건 6,100,000 3,919,000 2,181,000 64.246%
소비자식품위생감시원 지원 자체 보건 13,200,000 1,350,000 11,850,000 10.227%
식중독 예방 자체 보건 31,870,000 15,547,140 16,322,860 48.783%
     재무활동(위생과)
     > 보전지출
보전지출(식품진흥기금) 자체 보건 423,317,000 0 423,317,000 0%
공원녹지과 [녹지기금]
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%
     재무활동(공원녹지과)
     > 보전지출
보전지출(녹지기금) 자체 국토및지역개발 1,282,802,000 0 1,282,802,000 0%
재난안전과 [재난관리기금]
     재무활동(재난안전과)
     > 보전지출
보전지출(재난관리기금) 자체 공공질서및안전 4,801,415,000 0 4,801,415,000 0%
     치수 및 재해대책
     > 재난재해관리
재난예방 및 복구 자체 공공질서및안전 230,000,000 21,690,000 208,310,000 9.43%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 1,500,000 0 1,500,000 0%

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