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세출현황

회계별집행현황

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( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
노인장애인과 [일반회계]
     장애인 복지 증진
     > 장애인 사회참여 지원
장애인 편의시설 지원 보조 사회복지 87,146,000 61,082,000 26,064,000 70.092%
언어발달지원 바우처 지원 보조 사회복지 8,363,000 5,018,000 3,345,000 60.002%
장애인활동 운영지원 자체 사회복지 2,400,000 2,400,000 0 100%
발달장애인 부모상담지원 보조 사회복지 17,429,000 11,350,000 6,079,000 65.121%
활동지원 가산급여 보조 사회복지 378,534,000 287,000,000 91,534,000 75.819%
발달장애인 주간활동서비스지원 보조 사회복지 1,928,400,000 1,218,163,000 710,237,000 63.17%
발달장애인 방과후활동서비스지원 보조 사회복지 464,829,000 209,100,000 255,729,000 44.984%
발달장애인 운영지원 자체 사회복지 3,600,000 3,600,000 0 100%
장애인 민원상담 자체 사회복지 30,693,000 15,351,000 15,342,000 50.015%
     > 장애인 일자리사업
장애인일자리지원(복지일자리) 보조 사회복지 561,956,000 270,695,630 291,260,370 48.17%
장애인일자리지원(일반형일자리) 보조 사회복지 1,383,484,000 633,034,920 750,449,080 45.757%
장애인일자리지원(시간제일자리) 보조 사회복지 180,444,000 77,294,120 103,149,880 42.836%
     > 장애인 복지지원
장애인 복지 운영지원 자체 사회복지 63,186,000 36,586,000 26,600,000 57.902%
     행정운영경비(노인장애인과)
     > 인력운영비
기준인건비(노인 사회활동 지원사업) 보조 기타 55,215,000 25,519,260 29,695,740 46.218%
기준인건비 자체 기타 75,286,000 75,286,000 0 100%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 37,344,000 37,344,000 0 100%
     재무활동(노인장애인과)
     > 보전지출
보전지출 자체 사회복지 8,102,243,000 0 8,102,243,000 0%
     노인 시설 증진
     > 노인시설 지원
경로당 시설지원 자체 사회복지 322,346,000 193,859,150 128,486,850 60.14%
노인복지시설 기능보강 보조 사회복지 171,416,000 171,416,000 0 100%
노인생활시설 운영지원 보조 사회복지 2,160,000 1,080,000 1,080,000 50%
기초생활보장시설수급자생계비 보조 사회복지 1,663,866,000 851,958,890 811,907,110 51.204%
노인복지 개인운영시설 지원 보조 사회복지 17,857,000 4,464,000 13,393,000 24.999%
양로시설 운영지원(전환사업2-1) 보조 사회복지 645,418,000 297,749,050 347,668,950 46.133%
장기요양기관 관리 자체 사회복지 6,800,000 4,800,000 2,000,000 70.588%
경로당 시설확충 보조 사회복지 1,136,732,200 115,259,930 1,021,472,270 10.14%
중구 노인복지관 건립 보조 사회복지 2,080,834,130 8,520,000 2,072,314,130 0.409%
여성아동과 [일반회계]
     여성복지 증진
     > 요보호 여성 지원
여성복지시설 지원 보조 사회복지 33,342,000 18,292,000 15,050,000 54.862%
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) 보조 사회복지 149,560,000 5,840,000 143,720,000 3.905%
한부모가족 자녀양육비 등 지원 보조 사회복지 4,307,175,000 1,876,550,000 2,430,625,000 43.568%
성매매피해자 지원시설 운영 보조 사회복지 0 0 0 0%
성매매피해상담소 운영 보조 사회복지 199,825,000 99,912,500 99,912,500 50%
성폭력피해자 치료회복 사업 보조 사회복지 16,607,000 8,700,000 7,907,000 52.388%
성매매피해자 구조지원 사업 보조 사회복지 57,707,000 28,853,800 28,853,200 50.001%
성매매피해자지원시설 기능보강 보조 사회복지 20,341,000 20,341,000 0 100%
가정폭력피해자 의료비 보조 사회복지 2,008,000 1,004,000 1,004,000 50%
한부모가족복지시설 운영 보조 사회복지 974,830,000 467,952,950 506,877,050 48.004%
대전여성자활지원센터 운영 보조 사회복지 644,226,000 340,053,050 304,172,950 52.785%
청소년한부모 자립지원사업 보조 사회복지 36,000,000 8,930,000 27,070,000 24.806%
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 보조 사회복지 20,924,000 12,132,000 8,792,000 57.981%
아동·여성 안전 지역연대 운영 보조 사회복지 6,000,000 6,000,000 0 100%
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 보조 사회복지 4,000,000 545,440 3,454,560 13.636%
성폭력피해자 의료비 지원 보조 사회복지 7,000,000 3,500,000 3,500,000 50%
성폭력피해자 보호시설 운영 보조 사회복지 353,611,000 176,805,500 176,805,500 50%
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 보조 사회복지 4,500,000 0 4,500,000 0%
공동생활 가정 주거지원 보조 사회복지 56,152,000 28,076,000 28,076,000 50%
성매매집결지 현장 지원 보조 사회복지 131,579,000 65,789,550 65,789,450 50%
가정폭력상담소 운영 보조 사회복지 267,700,000 133,850,000 133,850,000 50%
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 보조 사회복지 116,268,000 46,469,900 69,798,100 39.968%
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 보조 사회복지 9,500,000 9,500,000 0 100%
성착취피해 아동청소년지원센터 운영 보조 사회복지 173,983,000 105,615,150 68,367,850 60.704%
미혼모자 및 모자보호시설 지원 보조 사회복지 80,000,000 20,000,000 60,000,000 25%
가정폭력상담소 운영 지원 보조 사회복지 109,623,000 41,816,090 67,806,910 38.145%
성폭력피해자 보호시설 운영 지원 보조 사회복지 75,355,000 32,691,750 42,663,250 43.384%
성매매피해상담소 운영 지원 보조 사회복지 98,625,000 46,692,550 51,932,450 47.344%
대전여성자활지원센터 운영 지원 보조 사회복지 54,417,000 30,408,550 24,008,450 55.881%
기초생활보장 시설수급자 생계급여 보조 사회복지 331,411,000 129,018,100 202,392,900 38.93%
청소년부모 아동양육비 지원사업 보조 사회복지 12,000,000 8,000,000 4,000,000 66.667%
     > 양성평등문화 조성
양성평등 교육 및 지원 자체 사회복지 15,030,000 5,030,000 10,000,000 33.466%
여성친화도시 조성 보조 사회복지 20,831,000 14,201,000 6,630,000 68.172%
     > 건전가정 지원
다문화가족지원센터 운영 보조 사회복지 565,870,000 396,108,000 169,762,000 70%
다문화가족 지원 특성화사업 보조 사회복지 301,180,000 215,282,000 85,898,000 71.48%
출산장려 교육 및 지원 보조 사회복지 6,631,500,000 3,368,100,000 3,263,400,000 50.789%
결혼이민자 역량강화 지원 보조 사회복지 20,000,000 14,100,000 5,900,000 70.5%
다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 보조 사회복지 44,200,000 44,200,000 0 100%
아이돌봄 지원 보조 사회복지 2,889,412,000 1,488,053,000 1,401,359,000 51.5%
첫만남이용권 지원 보조 사회복지 1,600,000,000 1,200,000,000 400,000,000 75%
다문화가족지원협의회 운영 자체 사회복지 1,400,000 1,400,000 0 100%
공동육아나눔터 운영 보조 사회복지 58,244,000 52,420,000 5,824,000 90.001%
     보육·가족 지원
     > 어린이집 지원
차량운영비 보조 사회복지 1,800,000 1,200,000 600,000 66.667%
교재교구비 보조 사회복지 65,120,000 0 65,120,000 0%
지방보육정책관련 교육참석 자체 사회복지 7,785,000 7,785,000 0 100%
어린이집 냉난방비 지원 자체 사회복지 56,910,000 45,660,000 11,250,000 80.232%
도서구입비 보조 사회복지 14,040,000 12,610,000 1,430,000 89.815%
보육돌봄서비스 보조 사회복지 8,332,723,000 4,845,281,790 3,487,441,210 58.148%
어린이집 운영지원 보조 사회복지 1,335,804,000 652,342,800 683,461,200 48.835%
어린이집 교직원 수당지원 보조 사회복지 3,158,054,000 1,482,717,480 1,675,336,520 46.95%
공공형 어린이집(전환사업2-1) 보조 사회복지 980,000,000 449,955,000 530,045,000 45.914%
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 보조 사회복지 1,665,649,000 881,580,000 784,069,000 52.927%
어린이집 운영 교육지원 자체 사회복지 6,370,000 370,000 6,000,000 5.808%
보조교사 지원 보조 사회복지 4,904,681,000 2,368,292,140 2,536,388,860 48.286%
어린이집 무상급식 지원 보조 사회복지 1,811,532,000 670,483,180 1,141,048,820 37.012%
보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 보조 사회복지 257,255,000 98,985,580 158,269,420 38.478%
평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업 보조 사회복지 0 0 0 0%
공공형 어린이집 보조 사회복지 4,000,000 0 4,000,000 0%
급식위생 관리지원 보조 사회복지 33,200,000 13,500,000 19,700,000 40.663%
     > 어린이집 기능 보강
어린이집 기능보강 보조 사회복지 34,000,000 34,000,000 0 100%
국공립어린이집 확충 보조 사회복지 330,000,000 329,400,000 600,000 99.818%
국공립어린이집 확충 인센티브 보조 사회복지 26,000,000 26,000,000 0 100%
국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 보조 사회복지 456,350,000 191,218,660 265,131,340 41.902%
     > 영유아 보육지원
가정양육수당 지원사업 보조 사회복지 314,824,000 128,400,000 186,424,000 40.785%
저소득층 아동입소료 및 현장학습비 보조 사회복지 36,664,000 9,627,540 27,036,460 26.259%
영유아 보육료 보조 사회복지 16,657,580,000 9,926,974,000 6,730,606,000 59.594%
누리과정 보육료 보조 사회복지 4,523,477,000 2,202,528,660 2,320,948,340 48.691%
시간차등형 보육료 보조 사회복지 516,000,000 204,853,370 311,146,630 39.7%
차액보육료 보조 사회복지 307,320,000 114,000,000 193,320,000 37.095%
부모급여(영아수당) 지원 보조 사회복지 11,324,279,000 6,154,233,690 5,170,045,310 54.345%
어린이집 유아교육비(필요경비)지원 보조 사회복지 1,080,000,000 374,500,300 705,499,700 34.676%
     행정운영경비(여성아동과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 115,438,000 115,438,000 0 100%
기준인건비(지역사회복지사) 보조 기타 53,707,000 20,997,770 32,709,230 39.097%
기준인건비(아동보호전담요원) 보조 기타 250,854,000 111,951,820 138,902,180 44.628%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 56,148,000 56,044,910 103,090 99.816%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     재무활동(여성아동과)
     > 보전지출
보전지출 자체 사회복지 3,224,692,000 0 3,224,692,000 0%
     아동의 건전성장 도모
     > 아동복지시설 지원
지역아동센터 운영비 지원 보조 사회복지 688,848,000 535,401,521 153,446,479 77.724%
요보호아동 그룹형태 보호 보조 사회복지 564,658,000 392,467,580 172,190,420 69.505%
아동양육시설 운영 지원 보조 사회복지 1,683,364,000 787,860,780 895,503,220 46.803%
학대피해아동 쉼터 지원 보조 사회복지 352,549,000 262,865,610 89,683,390 74.561%
특성별 지역아동센터 추가지원 보조 사회복지 24,000,000 16,000,000 8,000,000 66.667%
아동양육시설 인권보호관 활동지원 보조 사회복지 1,680,000 700,000 980,000 41.667%
경계선지능아동 자립지원 보조 사회복지 11,400,000 0 11,400,000 0%
지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 자체 사회복지 6,000,000 0 6,000,000 0%
아동복지교사 지원 보조 사회복지 522,136,000 253,181,350 268,954,650 48.49%
다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 사회복지 60,000,000 47,200,000 12,800,000 78.667%
다함께돌봄센터 설치비 지원 보조 사회복지 75,000,000 55,000,000 20,000,000 73.333%
다함께돌봄센터 인건비 지원 보조 사회복지 636,456,000 423,410,940 213,045,060 66.526%
지역아동센터 인건비 지원 보조 사회복지 5,346,302,000 3,702,655,350 1,643,646,650 69.256%
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 보조 사회복지 0 0 0 0%
다함께돌봄센터 추가지원(자체) 자체 사회복지 15,608,000 12,100,000 3,508,000 77.524%
다함께돌봄센터 급식비 지원 보조 사회복지 89,280,000 79,920,000 9,360,000 89.516%
다함께돌봄센터 기능보강 자체 사회복지 18,000,000 16,580,000 1,420,000 92.111%
     > 요보호 아동 지원
아동발달지원계좌 보조 사회복지 1,636,128,000 612,795,598 1,023,332,402 37.454%
입양아동 가족지원 보조 사회복지 181,144,000 65,980,000 115,164,000 36.424%
가정위탁아동 양육보조금 보조 사회복지 263,880,000 130,240,000 133,640,000 49.356%
결식우려아동 급식지원 보조 사회복지 3,027,555,000 1,968,846,336 1,058,708,664 65.031%
어린이날 행사 보조 사회복지 44,231,000 44,231,000 0 100%
아동위원회 운영 자체 사회복지 5,700,000 4,000,000 1,700,000 70.175%
자립준비청년 자립정착금 보조 사회복지 165,000,000 100,000,000 65,000,000 60.606%
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 보조 사회복지 979,000 0 979,000 0%
보호대상아동 심성관리비 보조 사회복지 42,600,000 13,520,000 29,080,000 31.737%
자립준비청년 자립수당 보조 사회복지 300,000,000 192,500,000 107,500,000 64.167%
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 보조 사회복지 1,000,000 0 1,000,000 0%
전문가정위탁 전문아동보호비 지원 보조 사회복지 72,000,000 32,000,000 40,000,000 44.444%
입양대상아동 보호비 지원 보조 사회복지 12,000,000 0 12,000,000 0%
보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 자체 사회복지 36,000,000 13,300,000 22,700,000 36.944%
자립준비청년 지원사업 자체 사회복지 15,000,000 0 15,000,000 0%
     > 아동복지관리사업
아동수당 급여 보조 사회복지 9,713,699,000 5,082,300,000 4,631,399,000 52.321%
     > 공공 아동권익보호
아동보호전담요원사업 보조 사회복지 20,000,000 12,398,000 7,602,000 61.99%
공공아동보호사업 운영지원 보조 사회복지 31,570,000 17,050,000 14,520,000 54.007%
기후환경과 [일반회계]
     대기환경보전
     > 대기오염관리
환경개선부담금 부과·징수 관리 자체 환경 13,636,000 13,636,000 0 100%
운행차 배출가스 관리 자체 환경 1,725,000 1,725,000 0 100%
기후변화 협약 대응 보조 환경 195,160,000 59,519,910 135,640,090 30.498%
석면피해 구제 보조 환경 266,400,000 85,163,470 181,236,530 31.968%
슬레이트 처리지원 보조 환경 168,960,000 35,196,560 133,763,440 20.831%
미세먼지 관리 보조 환경 55,982,000 20,982,000 35,000,000 37.48%
탄소중립포인트 자동차 운영 보조 환경 36,400,000 0 36,400,000 0%
빛공해 관리 자체 환경 1,000,000 1,000,000 0 100%
가정용 저녹스 보일러 보급사업 보조 환경 120,600,000 36,000,000 84,600,000 29.851%
탄소중립 및 적응대책 추진 자체 환경 3,564,000 3,564,000 0 100%
     수질관리
     > 식수 관리
공동시설관리 자체 환경 7,000,000 6,840,000 160,000 97.714%
적합성 검사 보조 환경 400,000 400,000 0 100%
     > 수질환경보전
공중(개방)화장실 관리 및 운영 자체 환경 22,987,000 20,477,000 2,510,000 89.081%
공중화장실 관리비 지원 보조 환경 31,667,000 19,367,000 12,300,000 61.158%
개방화장실 관리비 지원 보조 환경 26,920,000 26,920,000 0 100%
개인하수처리시설 내부청소 관리 자체 환경 19,350,000 18,950,000 400,000 97.933%
불법배출 등 신고자보상 자체 환경 2,103,000 1,543,000 560,000 73.371%
     청소관리
     > 재활용품 관리
재활용품 분리수거 관리 보조 환경 112,040,000 72,335,330 39,704,670 64.562%
농촌폐비닐 수거보상금 보조 환경 7,200,000 0 7,200,000 0%
재활용품 수집·운반·처리 자체 환경 3,762,585,000 1,798,512,430 1,964,072,570 47.8%
자원순환 정거장 운영 자체 환경 91,629,000 0 91,629,000 0%
클린하우스 운영 관리 자체 환경 52,800,000 0 52,800,000 0%
1회용품 및 다회용기 관리 자체 환경 10,362,000 6,000,000 4,362,000 57.904%
     > 폐기물 관리
청소장비 등 관리 보조 환경 1,300,006,000 753,490,630 546,515,370 57.961%
음식물류폐기물관리 보조 환경 2,115,636,000 871,156,370 1,244,479,630 41.177%
불법폐기물 처리 자체 환경 7,990,000 6,998,000 992,000 87.584%
폐기물 수거 관리 보조 환경 14,201,649,000 12,326,305,830 1,875,343,170 86.795%
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 자체 환경 106,293,000 78,996,080 27,296,920 74.319%
     자연환경보호
     > 환경보전기반조성
자연보호협의회 지원 자체 환경 3,950,000 3,950,000 0 100%
환경보전 및 청소관련 시책추진 자체 환경 5,320,000 5,320,000 0 100%
야생동·식물 생태계보전 보조 환경 27,720,000 13,080,440 14,639,560 47.188%
야생동물피해예방 사업 보조 환경 34,000,000 26,430,000 7,570,000 77.735%
     행정운영경비(기후환경과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 9,004,045,000 3,862,415,780 5,141,629,220 42.896%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 63,840,000 63,840,000 0 100%
기본경비 자체 기타 11,280,000 11,280,000 0 100%
     재무활동(기후환경과)
     > 보전지출
보전지출 자체 환경 74,849,000 0 74,849,000 0%
공원녹지과 [일반회계]
     도시 생태숲 조성
     > 도시림조성관리
숲 가꾸기 보조 농림해양수산 81,580,000 46,486,820 35,093,180 56.983%
임도사업(전환사업) 보조 농림해양수산 45,715,000 34,283,700 11,431,300 74.994%
사방사업 보조 농림해양수산 184,883,000 144,376,220 40,506,780 78.091%
조림사업 자체 농림해양수산 5,905,000 5,765,000 140,000 97.629%
등산문화증진(전환사업) 보조 농림해양수산 270,860,000 86,733,840 184,126,160 32.022%
탄소중립 도시숲 조성관리 보조 농림해양수산 27,120,000 0 27,120,000 0%
산림작물생산단지 지원 보조 농림해양수산 4,509,000 0 4,509,000 0%
산지구분도 정비 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
임도신설 보조 농림해양수산 1,302,786,240 175,000,000 1,127,786,240 13.433%
조림사업(보조) 보조 농림해양수산 24,100,000 0 24,100,000 0%
     > 산림보호사업
산림병해충방제 보조 농림해양수산 64,882,000 28,312,200 36,569,800 43.636%
산림보호 자체 농림해양수산 164,600,000 85,004,580 79,595,420 51.643%
산불방지 보조 농림해양수산 121,980,000 108,264,760 13,715,240 88.756%
보호수 관리 보조 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
산림재해일자리 보조 농림해양수산 217,707,000 125,158,400 92,548,600 57.489%
병해충 예찰·방제 보조 농림해양수산 109,850,000 55,172,460 54,677,540 50.225%
산불방지대책 보조 농림해양수산 44,000,000 43,060,350 939,650 97.864%
목재생산업 등록관리 보조 농림해양수산 400,000 400,000 0 100%
산림재해대책 보조 농림해양수산 400,000,000 96,728,550 303,271,450 24.182%
     공원·녹지 조성관리
     > 공원조성 및 관리
공원(시설)녹지관리 보조 국토및지역개발 424,100,000 252,056,770 172,043,230 59.433%
공원녹지관리 자체 국토및지역개발 636,286,000 257,864,700 378,421,300 40.527%
서대전 광장 야외공연장 운영 보조 국토및지역개발 20,000,000 20,000,000 0 100%
공원가꿈이 보조 국토및지역개발 20,000,000 14,816,700 5,183,300 74.084%
서대전광장 운영 보조 국토및지역개발 100,000,000 58,392,880 41,607,120 58.393%
공원화장실 관리비 지원 보조 국토및지역개발 160,000,000 79,996,800 80,003,200 49.998%
어린이공원 정비사업(보조) 보조 국토및지역개발 70,000,000 68,944,290 1,055,710 98.492%
새로운 어린이공원 조성사업 보조 국토및지역개발 411,870,000 398,545,710 13,324,290 96.765%
근린공원 정비사업 보조 국토및지역개발 80,000,000 79,625,940 374,060 99.532%
아름다운 공원환경조성 자체 국토및지역개발 91,000,000 89,611,700 1,388,300 98.474%
공원 물놀이시설 설치사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 107,909,800 92,090,200 53.955%
공원 장애인 편의시설 개선 보조 국토및지역개발 60,000,000 56,870,230 3,129,770 94.784%
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 보조 국토및지역개발 370,278,000 337,873,680 32,404,320 91.249%
황톳길 조성 사업 자체 국토및지역개발 200,000,000 38,051,350 161,948,650 19.026%
공원 음성인식 안심벨 설치사업 보조 국토및지역개발 50,000,000 48,388,130 1,611,870 96.776%
산서문화공원 조성 자체 국토및지역개발 200,000,000 104,390,000 95,610,000 52.195%
어린이공원 정비사업(자체) 자체 국토및지역개발 189,440,600 182,772,050 6,668,550 96.48%
무장애나눔길 조성 보조 국토및지역개발 1,200,000,000 47,815,000 1,152,185,000 3.985%
서대전광장 노후시설 정비 보조 국토및지역개발 500,000,000 195,536,400 304,463,600 39.107%
대사문화공원 조성 자체 국토및지역개발 90,000,000 55,000,000 35,000,000 61.111%
     > 아름다운 꽃도시 조성
양묘장 관리 자체 국토및지역개발 249,919,000 122,447,570 127,471,430 48.995%
꽃도시 조성(보조) 보조 국토및지역개발 110,000,000 39,489,950 70,510,050 35.9%
꽃도시 조성 자체 국토및지역개발 220,000,000 120,029,760 99,970,240 54.559%
대단지 꽃정원 조성 보조 국토및지역개발 156,000,000 54,256,010 101,743,990 34.779%
침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 보조 국토및지역개발 500,000,000 173,855,570 326,144,430 34.771%
     > 푸른숲 조성
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) 보조 국토및지역개발 390,000,000 89,735,580 300,264,420 23.009%
     > 심은나무 유지관리
녹지 심은나무 유지관리 보조 국토및지역개발 620,000,000 437,550,510 182,449,490 70.573%
심은나무 유지관리 자체 국토및지역개발 379,484,000 91,242,650 288,241,350 24.044%
가로녹지 경관개선 보조 국토및지역개발 58,500,000 15,000,000 43,500,000 25.641%
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 보조 국토및지역개발 23,836,000 12,295,020 11,540,980 51.582%
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) 보조 국토및지역개발 23,836,000 9,906,420 13,929,580 41.561%
가로수 조형전정(보조) 자체 국토및지역개발 110,000,000 0 110,000,000 0%
아름다운 가로수길 조성 자체 국토및지역개발 30,000,000 0 30,000,000 0%
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 348,939,000 212,858,590 136,080,410 61.002%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 40,498,000 40,467,810 30,190 99.925%
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
     재무활동(공원녹지과)
     > 보전지출
보전지출 보조 국토및지역개발 396,338,000 0 396,338,000 0%
건강정책과 [일반회계]
     구민건강관리 활성화
     > 감염병 관리
감염병예방 방역소독사업 자체 보건 536,267,000 211,466,940 324,800,060 39.433%
국가예방접종 실시 보조 보건 3,311,308,000 1,143,132,520 2,168,175,480 34.522%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) 보조 보건 2,700,000 0 2,700,000 0%
표본감시운영경비 보조 보건 10,040,000 4,020,000 6,020,000 40.04%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 보조 보건 128,316,000 24,408,140 103,907,860 19.022%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 보조 보건 6,688,000 0 6,688,000 0%
감염병 관리대책 자체 보건 6,000,000 3,632,900 2,367,100 60.548%
보건소결핵관리사업 보조 보건 134,804,000 77,366,880 57,437,120 57.392%
재가한센인 생계비 지원 보조 보건 4,782,000 2,391,000 2,391,000 50%
의료관련감염병 표본감시체계 운영 보조 보건 5,700,000 2,850,000 2,850,000 50%
한센인피해사건진상조사및위로지원 보조 보건 2,280,000 1,140,000 1,140,000 50%
신속대응반 운영지원 보조 보건 1,990,000 241,200 1,748,800 12.121%
의료기관 결핵환자 관리지원 보조 보건 232,872,000 163,011,000 69,861,000 70%
코로나19 예방접종실시 보조 보건 2,309,250,000 20,825,820 2,288,424,180 0.902%
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 보조 보건 3,200,000 0 3,200,000 0%
지자체결핵진단검사지원 보조 보건 11,700,000 3,905,190 7,794,810 33.378%
     안정적인 보건행정 구현
     > 보건행정운영
지역주민 건강증진지원 자체 보건 37,900,000 19,554,820 18,345,180 51.596%
보건소 의료지원 활성화 구축 자체 보건 3,900,000 3,000,000 900,000 76.923%
     > 보건행정지원
보건소 시설관리 자체 보건 95,630,000 43,025,430 52,604,570 44.992%
보건소 구내식당 운영 자체 보건 144,900,000 58,652,640 86,247,360 40.478%
     > 진료관리
인플루엔자예방지원 보조 보건 52,700,000 196,100 52,503,900 0.372%
검사실 운영 자체 보건 122,444,000 68,286,830 54,157,170 55.77%
영상의학실 운영 자체 보건 39,362,000 22,351,970 17,010,030 56.786%
진료실 및 민원실 운영 자체 보건 31,360,000 17,963,180 13,396,820 57.281%
접종실 운영 자체 보건 202,310,000 42,730,150 159,579,850 21.121%
고위험군 백일해 예방접종 보조 보건 30,000,000 0 30,000,000 0%
     행정운영경비(건강정책과)
     > 인력운영비(보건소 총괄)
기준인건비(보건소) 자체 기타 3,596,157,000 1,675,617,000 1,920,540,000 46.595%
     > 기본경비(건강정책과)
행정사무경비(건강정책과) 자체 기타 163,915,000 69,858,180 94,056,820 42.619%
기본경비(건강정책과) 자체 기타 8,760,000 1,773,900 6,986,100 20.25%
     > 인력운영비(건강정책과)
기준인건비(결핵관리사업) 보조 기타 56,148,000 24,752,050 31,395,950 44.084%
기준인건비(예방접종등록센터 운영) 보조 기타 52,268,000 24,768,660 27,499,340 47.388%
기준인건비(건강정책과) 자체 기타 321,754,000 115,760,500 205,993,500 35.978%
     재무활동(건강정책과)
     > 보전지출
보전지출(건강정책과) 자체 보건 150,310,000 0 150,310,000 0%
도시계획과 [일반회계]
     도시개발 및 관리
     > 도시계획관리
도시계획운영 관리 자체 국토및지역개발 50,500,000 36,000,250 14,499,750 71.288%
     > 재개발(주택,도시) 사업
주택재개발 정비사업 관리 자체 국토및지역개발 40,000,000 0 40,000,000 0%
도시균형개발사업 보조 국토및지역개발 4,000,085,550 688,214,570 3,311,870,980 17.205%
소규모주택정비 관리계획 추진 자체 국토및지역개발 308,000,000 308,000,000 0 100%
     > 주거환경개선
국공유재산 관리 자체 국토및지역개발 16,950,000 16,950,000 0 100%
보문3구역 주거환경개선사업(전환)(전환사업) 보조 국토및지역개발 356,077,320 245,408,990 110,668,330 68.92%
보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업) 보조 국토및지역개발 1,882,865,300 997,044,880 885,820,420 52.954%
     > 도시기반시설 정비
소로3-대사37호선 도로개설 공사 자체 국토및지역개발 822,509,100 704,323,520 118,185,580 85.631%
     > 개발제한구역관리
개발제한구역관리(보조) 보조 국토및지역개발 9,284,000 9,284,000 0 100%
     > 정비사업 신속지원센터 운영
정비사업 신속지원센터 관리 자체 국토및지역개발 52,966,000 27,116,000 25,850,000 51.195%
     행정운영경비(도시계획과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 221,847,000 117,966,640 103,880,360 53.175%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 50,424,000 50,424,000 0 100%
기본경비 자체 기타 7,500,000 7,500,000 0 100%
재난안전과 [일반회계]
     재난방재 및 민방위 운영
     > 안전예방관리
안전점검의 날 운영 자체 공공질서및안전 3,024,000 3,024,000 0 100%
사회재난예방 및 지원 자체 공공질서및안전 56,081,000 55,702,410 378,590 99.325%
안전보안관 운영 자체 공공질서및안전 2,400,000 550,000 1,850,000 22.917%
반지하 주택 개폐식 방범창 설치 지원사업 보조 공공질서및안전 16,000,000 0 16,000,000 0%
     > 재난상황 관리
재난안전상황실 관리 자체 공공질서및안전 19,774,000 19,774,000 0 100%
재난예방 및 복구 자체 공공질서및안전 89,200,000 20,089,990 69,110,010 22.522%
풍수해 보험 보조 공공질서및안전 8,000,000 0 8,000,000 0%
이주 및 재해 보상 자체 공공질서및안전 22,000,000 0 22,000,000 0%
국가재난대응종합훈련(보조) 보조 공공질서및안전 12,820,000 12,820,000 0 100%
재난안전관리 소형제설장비 지원 보조 공공질서및안전 18,150,000 0 18,150,000 0%
재난예방 및 복구(보조) 보조 공공질서및안전 71,000,000 40,971,200 30,028,800 57.706%
     > 민방위 운영
민방위대 관리 자체 공공질서및안전 55,850,000 42,250,000 13,600,000 75.649%
민방위 시설관리 자체 공공질서및안전 167,684,000 125,549,660 42,134,340 74.873%
     > 인력자원관리
민방위교육훈련 보조 공공질서및안전 14,770,000 11,044,000 3,726,000 74.773%
사회복무요원관리 자체 공공질서및안전 179,476,000 55,269,300 124,206,700 30.795%
중점관리자원 관리 자체 공공질서및안전 750,000 450,000 300,000 60%
비상대비훈련관리 자체 공공질서및안전 46,610,000 46,610,000 0 100%
인력동원훈련 보조 공공질서및안전 1,050,000 0 1,050,000 0%
국민참여 민방위 날 훈련 보조 공공질서및안전 1,900,000 1,900,000 0 100%
민방위교육훈련(시비) 보조 공공질서및안전 9,000,000 5,980,000 3,020,000 66.444%
     > 산업재해 예방 관리
산업재해 예방 지원 자체 공공질서및안전 36,517,000 15,318,800 21,198,200 41.95%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 198,981,000 147,492,550 51,488,450 74.124%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 42,600,000 42,600,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,200,000 4,200,000 0 100%
     재무활동(재난안전과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 공공질서및안전 570,634,000 570,634,000 0 100%
     > 보전지출
보전지출 자체 공공질서및안전 3,072,000 0 3,072,000 0%
건설과 [일반회계]
     행정운영경비(건설과)
     > 인력운영비
기준인건비 보조 기타 1,539,334,000 828,893,090 710,440,910 53.848%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 76,872,000 76,842,070 29,930 99.961%
기본경비 자체 기타 6,240,000 6,240,000 0 100%
     하수도 관리
     > 하수도 정비
하수도 시설 정비 보조 환경 2,212,836,100 1,227,783,400 985,052,700 55.485%
하수도 시설 공사 보조 환경 2,340,799,000 1,208,712,080 1,132,086,920 51.637%
     하천관리
     > 하천정비
하천 및 소하천 정비 자체 국토및지역개발 234,780,000 74,725,920 160,054,080 31.828%
하천정비 및 유지관리(보조) 보조 국토및지역개발 345,450,000 236,889,290 108,560,710 68.574%
소하천 정비사업(1단계 전환사업) 보조 국토및지역개발 11,124,694,000 972,188,630 10,152,505,370 8.739%
지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 50,000,000 30,000,000 20,000,000 60%
     도로시설확충·정비
     > 도로유지 관리
관내 일원 도로시설물 정비공사 보조 교통및물류 1,483,766,000 499,838,620 983,927,380 33.687%
우기 및 설해대책 업무추진 보조 교통및물류 332,924,000 119,477,230 213,446,770 35.887%
승강기 관리 자체 교통및물류 58,336,000 26,531,000 31,805,000 45.48%
자전거이용시설 정비 보조 교통및물류 220,000,000 109,071,710 110,928,290 49.578%
관내 도로 정비 보조 교통및물류 3,948,495,630 1,697,377,340 2,251,118,290 42.988%
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) 보조 교통및물류 1,114,919,940 133,084,540 981,835,400 11.937%
산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 보조 교통및물류 744,394,400 245,467,560 498,926,840 32.975%
산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 보조 교통및물류 777,863,300 87,092,800 690,770,500 11.196%
중촌건널목 입체화 보조 교통및물류 3,131,711,310 1,533,735,000 1,597,976,310 48.974%
관내 도로 정비(보조) 보조 교통및물류 190,000,000 56,655,320 133,344,680 29.819%
     > 도로개설
석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 450,000,000 36,106,400 413,893,600 8.024%
     > 가로·보안등 관리
가로·보안등 유지보수 자체 교통및물류 609,360,000 456,104,000 153,256,000 74.85%
가로·보안등 신설 및 정비 자체 교통및물류 622,000,000 208,061,980 413,938,020 33.45%
가로·보안등 유지보수(보조) 보조 교통및물류 1,170,500,000 589,779,180 580,720,820 50.387%
가로·보안등 신설 및 정비(보조) 보조 교통및물류 500,000,000 383,578,940 116,421,060 76.716%
     > 국·공유재산 관리
국공유재산 관리 자체 교통및물류 230,158,000 109,911,750 120,246,250 47.755%
     > 생활민원처리
행정대집행 운영 자체 교통및물류 2,000,000 2,000,000 0 100%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
보전지출 자체 교통및물류 261,491,000 0 261,491,000 0%
건강증진과 [일반회계]
     지역보건의료서비스 강화
     > 의료서비스 확립
희귀질환자 의료비 지원사업 보조 보건 400,000,000 400,000,000 0 100%
정신재활시설 운영지원 보조 보건 2,073,695,000 1,009,869,530 1,063,825,470 48.699%
지역사회중심재활사업 자체 보건 12,600,000 9,805,600 2,794,400 77.822%
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 400,000,000 188,052,880 211,947,120 47.013%
생계급여 보조 보건 61,863,000 27,275,500 34,587,500 44.09%
기초정신건강복지센터 운영 보조 보건 51,100,000 31,304,100 19,795,900 61.26%
지역자살예방 및 정신건강증진사업 보조 보건 61,700,000 32,800,000 28,900,000 53.16%
정신건강복지센터 종사자 처우개선 보조 보건 30,900,000 22,800,000 8,100,000 73.786%
자동심장충격기 보급 지원 보조 보건 10,000,000 3,100,000 6,900,000 31%
정신건강복지센터 인력지원 보조 보건 632,976,000 464,186,140 168,789,860 73.334%
정신질환자 치료비 지원 보조 보건 10,000,000 3,452,520 6,547,480 34.525%
통합정신건강증진사업 보조 보건 163,670,000 122,953,960 40,716,040 75.123%
정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조 보건 76,312,000 34,687,190 41,624,810 45.454%
중독관리통합지원사업 보조 보건 252,560,000 188,745,000 63,815,000 74.733%
냉동난자보조 생식술 지원 보조 보건 4,000,000 0 4,000,000 0%
정신재활시설 확충사업 보조 보건 390,241,000 0 390,241,000 0%
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 보조 보건 9,400,000 5,600,000 3,800,000 59.574%
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 보조 보건 28,740,000 0 28,740,000 0%
     > 주민건강 증진
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 15,000,000 13,086,920 1,913,080 87.246%
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) 보조 보건 500,000,000 500,000,000 0 100%
암환자 의료비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 250,000,000 78,518,690 171,481,310 31.407%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 30,000,000 25,790,190 4,209,810 85.967%
국가암관리 지자체 지원 보조 보건 440,000,000 425,731,810 14,268,190 96.757%
재가암환자관리사업(전환사업2-1) 보조 보건 6,316,000 6,316,000 0 100%
만성질환관리사업 자체 보건 2,000,000 478,750 1,521,250 23.938%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 보조 보건 69,778,000 69,778,000 0 100%
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 보조 보건 4,200,000 2,100,000 2,100,000 50%
난청조기진단 보조 보건 6,000,000 297,310 5,702,690 4.955%
정신건강사업 자체 보건 15,800,000 15,800,000 0 100%
치매치료관리비 지원(전환사업2-1) 보조 보건 182,020,000 182,020,000 0 100%
의료급여수급권자 일반검진비 지원 보조 보건 61,637,000 28,000,000 33,637,000 45.427%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 4,000,000 2,000,000 2,000,000 50%
생명존중문화조성 사업 보조 보건 50,000,000 40,410,100 9,589,900 80.82%
건강증진사업관리 보조 보건 245,868,000 153,822,620 92,045,380 62.563%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 158,069,000 107,225,440 50,843,560 67.835%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 35,000,000 11,232,110 23,767,890 32.092%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 380,000,000 304,000,000 76,000,000 80%
의료수급권자 건강검진 사업운영비 보조 보건 1,250,000 1,250,000 0 100%
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 보조 보건 2,500,000 1,875,760 624,240 75.03%
치매안심센터 운영 보조 보건 210,807,000 104,753,100 106,053,900 49.691%
모자보건사업 보조인력비 보조 보건 31,900,000 15,636,720 16,263,280 49.018%
방문건강관리사업 보조 보건 49,031,000 43,047,200 5,983,800 87.796%
치매공공후견 지원 사업 보조 보건 2,900,000 2,550,000 350,000 87.931%
산모신생아 건강관리지원사업(자체) 보조 보건 80,000,000 80,000,000 0 100%
건강증진 행정운영 자체 보건 10,300,000 5,518,000 4,782,000 53.573%
지역사회 간호학과 실습운영 자체 보건 4,000,000 4,000,000 0 100%
임신 사전건강관리지원 보조 보건 76,000,000 75,991,770 8,230 99.989%
전국민 마음투자 지원사업 보조 보건 285,377,000 285,377,000 0 100%
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 보조 보건 4,000,000 1,113,560 2,886,440 27.839%
건강생활지원센터 확충 사업 보조 보건 344,118,000 0 344,118,000 0%
AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 보조 보건 60,000,000 0 60,000,000 0%
     행정운영경비(건강증진과)
     > 인력운영비(건강증진과)
기준인건비(건강증진사업관리) 보조 기타 113,686,000 51,115,490 62,570,510 44.962%
기준인건비(금연지원서비스사업) 보조 기타 180,898,000 80,850,640 100,047,360 44.694%
기준인건비(방문건강관리사업) 보조 기타 298,780,000 132,806,850 165,973,150 44.45%
기준인건비(치매안심센터) 보조 기타 648,773,000 295,697,940 353,075,060 45.578%
기준인건비(지역사회중심재활사업) 보조 기타 55,548,000 24,745,590 30,802,410 44.548%
기준인건비(건강증진과) 자체 기타 90,343,000 90,343,000 0 100%
     > 기본경비(건강증진과)
기본경비(건강증진과) 자체 기타 6,060,000 6,060,000 0 100%
행정사무경비(건강증진과) 자체 기타 53,988,000 53,889,640 98,360 99.818%
     재무활동(건강증진과)
     > 보전지출
보전지출(건강증진과) 자체 보건 754,084,000 0 754,084,000 0%
건축과 [일반회계]
     건축물 및 광고물 관리
     > 건축물 관리
건축물 관리 자체 국토및지역개발 80,900,000 25,749,100 55,150,900 31.828%
화재안전성능보강 지원사업 보조 국토및지역개발 54,390,000 0 54,390,000 0%
범죄예방 도시환경디자인 선도사업 보조 국토및지역개발 100,000,000 99,004,300 995,700 99.004%
지역건축안전센터 설치 및 운영 보조 국토및지역개발 9,738,000 2,000,000 7,738,000 20.538%
노후벽화 정비사업 보조 국토및지역개발 4,000,000 3,800,000 200,000 95%
     > 광고물 및 도로점용관리
광고물 관리(보조) 보조 국토및지역개발 146,145,000 79,285,460 66,859,540 54.251%
도로점용 관리 자체 국토및지역개발 33,194,000 16,101,270 17,092,730 48.507%
광고물 관리 자체 국토및지역개발 11,128,000 5,990,000 5,138,000 53.828%
     행정운영경비(건축과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 421,852,000 241,929,090 179,922,910 57.349%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 54,576,000 54,576,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     재무활동(건축과)
     > 보전지출
보전지출 자체 국토및지역개발 31,471,000 28,955,150 2,515,850 92.006%
     청사 건립
     > 청사건립
석교동 복합커뮤니티센터 신축 보조 일반공공행정 5,782,103,680 2,276,500,140 3,505,603,540 39.371%
의회사무국 [일반회계]
     지방의회 운영 지원
     > 의회사무 지원
사무국 운영 지원 자체 일반공공행정 288,371,000 65,271,570 223,099,430 22.635%
의회 행사 지원 자체 일반공공행정 1,500,000 0 1,500,000 0%
공정한 인사행정 자체 일반공공행정 12,630,000 1,564,440 11,065,560 12.387%
     > 의정활동 지원
의정 연구활동 지원 자체 일반공공행정 583,281,000 291,640,140 291,640,860 50%
의정운영 업무추진 지원 자체 일반공공행정 321,821,000 70,310,970 251,510,030 21.848%
의원후생복지 지원 자체 일반공공행정 28,038,000 14,107,140 13,930,860 50.314%
     > 의정활동 홍보
의정활동 홍보 자체 일반공공행정 94,250,000 45,151,880 49,098,120 47.907%
     행정운영경비(의회사무국)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 2,352,205,000 1,123,618,220 1,228,586,780 47.769%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 73,882,000 23,680,300 50,201,700 32.052%
기본경비 자체 기타 20,540,000 10,719,250 9,820,750 52.187%
공동주택과 [일반회계]
     공동주택지원
     > 공동주택 관리
공동주택 관리 자체 국토및지역개발 8,350,000 5,502,000 2,848,000 65.892%
공동주택 공용시설 지원사업 보조 국토및지역개발 135,000,000 60,520,000 74,480,000 44.83%
     > 재건축 관리
주택재건축사업 보조 국토및지역개발 336,557,000 253,557,000 83,000,000 75.339%
     행정운영경비(공동주택과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 110,253,000 76,525,850 33,727,150 69.409%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 32,544,000 32,544,000 0 100%
     재무활동(공동주택과)
     > 보전지출
보전지출 자체 국토및지역개발 8,015,000 0 8,015,000 0%
은행선화동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(은행선화동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 27,495,000 14,606,420 12,888,580 53.124%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 227,520,000 103,280,000 124,240,000 45.394%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 17,000,000 15,298,600 1,701,400 89.992%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 35,777,000 16,941,900 18,835,100 47.354%
     행정운영경비(은행선화동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 22,073,550 43,174,450 33.83%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 40,134,000 21,137,610 18,996,390 52.668%
기본경비 자체 기타 10,200,000 4,524,030 5,675,970 44.353%
도시재생과 [일반회계]
     행정운영경비(도시재생과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 106,594,000 77,797,420 28,796,580 72.985%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 30,384,000 30,004,740 379,260 98.752%
기본경비 자체 기타 3,000,000 3,000,000 0 100%
     원도심 활성화
     > 도시재생사업
도시재생 및 원도심 활성화 자체 국토및지역개발 832,513,000 87,012,000 745,501,000 10.452%
빈집정비 사업 보조 국토및지역개발 528,178,690 331,909,440 196,269,250 62.84%
유천동 도시재생 뉴딜사업 보조 국토및지역개발 8,552,576,880 4,761,099,750 3,791,477,130 55.669%
석교동 도시재생 뉴딜사업 보조 국토및지역개발 10,794,554,370 1,051,866,020 9,742,688,350 9.744%
유천 전통시장 시설개선사업 자체 국토및지역개발 305,509,700 34,560,940 270,948,760 11.313%
부사 날망길 조성사업 자체 국토및지역개발 501,500,000 0 501,500,000 0%
야구장 주변 경관개선사업 자체 국토및지역개발 50,000,000 0 50,000,000 0%
대흥지구 뉴:빌리지사업 보조 국토및지역개발 2,168,367,000 1,500,000,000 668,367,000 69.176%
2025년 대전형 빈집정비사업 보조 국토및지역개발 433,500,000 0 433,500,000 0%
     > 중촌벤처밸리 조성사업
공공임대형 지식산업센터 조성사업 보조 국토및지역개발 2,832,126,500 858,900,000 1,973,226,500 30.327%
중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) 보조 국토및지역개발 1,344,408,580 0 1,344,408,580 0%
     > 로컬브랜딩 활성화사업
로컬브랜딩 활성화사업 보조 국토및지역개발 601,500,000 0 601,500,000 0%
목동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(목동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,102,000 10,083,350 16,018,650 38.631%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 139,040,000 69,359,980 69,680,020 49.885%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
작은도서관 운영 자체 일반공공행정 5,280,000 1,310,000 3,970,000 24.811%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 51,619,000 22,574,180 29,044,820 43.732%
     행정운영경비(목동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 17,579,720 37,630,280 31.842%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 23,906,000 6,625,680 17,280,320 27.716%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,022,590 6,577,410 31.485%
중촌동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(중촌동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,458,000 13,562,570 14,895,430 47.658%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 145,360,000 66,280,000 79,080,000 45.597%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 7,600,000 7,600,000 0 100%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 25,220,000 7,682,670 17,537,330 30.463%
     행정운영경비(중촌동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 65,248,000 16,819,890 48,428,110 25.778%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 28,264,000 7,309,780 20,954,220 25.863%
기본경비 자체 기타 9,600,000 5,480,000 4,120,000 57.083%
대흥동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(대흥동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 19,154,000 9,804,180 9,349,820 51.186%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 164,320,000 77,879,990 86,440,010 47.395%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 19,945,000 9,081,050 10,863,950 45.53%
     행정운영경비(대흥동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 55,210,000 22,712,930 32,497,070 41.139%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 30,062,000 15,974,520 14,087,480 53.139%
기본경비 자체 기타 9,600,000 3,384,840 6,215,160 35.259%
문창동 [일반회계]
     행정운영경비(문창동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 45,172,000 22,412,170 22,759,830 49.615%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 21,455,000 8,089,890 13,365,110 37.706%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,246,100 5,353,900 44.23%
     주민자치 기반 강화(문창동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,854,000 10,114,700 13,739,300 42.403%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 82,160,000 41,080,000 41,080,000 50%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 2,400,000 0 2,400,000 0%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 18,550,000 6,551,590 11,998,410 35.319%
석교동 [일반회계]
     행정운영경비(석교동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 70,267,000 30,713,100 39,553,900 43.709%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 36,710,000 17,719,680 18,990,320 48.269%
기본경비 자체 기타 10,200,000 4,140,000 6,060,000 40.588%
     주민자치 기반 강화(석교동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 26,878,000 10,479,210 16,398,790 38.988%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 195,920,000 97,920,000 98,000,000 49.98%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
작은도서관 운영 자체 일반공공행정 5,280,000 2,210,000 3,070,000 41.856%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 21,132,000 8,897,680 12,234,320 42.105%
신청사 이전 자체 일반공공행정 127,260,000 0 127,260,000 0%
대사동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(대사동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 28,633,000 15,227,310 13,405,690 53.181%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 94,800,000 46,110,000 48,690,000 48.639%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 40,000,000 23,726,890 16,273,110 59.317%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 52,946,000 20,650,720 32,295,280 39.003%
     행정운영경비(대사동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 14,378,970 35,812,030 28.649%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 27,134,000 10,291,220 16,842,780 37.927%
기본경비 자체 기타 9,600,000 4,851,250 4,748,750 50.534%
부사동 [일반회계]
     주민자치 기반 강화(부사동)
     > 주민생활 및 자치활동 지원
종합민원 업무지원 자체 일반공공행정 23,697,000 10,615,160 13,081,840 44.795%
통장 활동지원 자체 일반공공행정 88,480,000 44,080,000 44,400,000 49.819%
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 자체 일반공공행정 500,000 0 500,000 0%
주민편의 지원사업 자체 일반공공행정 10,000,000 8,838,010 1,161,990 88.38%
     > 쾌적한 동청사 유지관리
동청사 및 시설장비 유지관리 자체 일반공공행정 37,874,000 12,333,090 25,540,910 32.563%
     행정운영경비(부사동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 20,177,340 30,013,660 40.201%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 26,684,000 12,607,250 14,076,750 47.246%
기본경비 자체 기타 9,600,000 5,083,500 4,516,500 52.953%
용두동 [일반회계]
     행정운영경비(용두동)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 50,191,000 15,381,510 34,809,490 30.646%

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